网投十大可靠娱乐平台

当前位置: 网投十大可靠娱乐平台 > 管理机构 > 审计处
审计公告
资料下载
·娄底市市本级政府投资...
·娄底市市本级财政投资...
·网投十大可靠娱乐平台预算...
·网投十大可靠娱乐平台预算...
·网投十大可靠娱乐平台基建...
·网投十大可靠娱乐平台基建...

审计处是学院行使内部审计工作的职能部门,在主管和协管院领导的直接领导下,依照国家有关审计法规政策及学院的规章制度,通过对学院与资源利用有关的业务活动及其内部控制的适当性、合法性和有效性的审查,并进行确认、评价、咨询,独立行使内部审计监督权,旨在促进完善管理控制、防范风险、创造效益。

审计处2022年1-2月基建结算审计...
审计处2022年1-2月基建预算控制...
审计处2022年1至2月物资采购预算...
审计处2021年7-12月基建预算控...
审计处2021年7-12月基建结算审...
关于印发《网投十大可靠娱乐平台 审计管理...
2018年湖南省教育审计工作要点
中华人民共和国审计署令
图解:国务院关于加强审计工作的意见
湖南省人民政府关于加强审计工作的实施...
网投十大可靠娱乐平台立项审计程序
网投十大可靠娱乐平台施工管理跟踪审计程序
网投十大可靠娱乐平台基建、维修项目委托社...
财务收支审计控制程序
经济责任审计控制程序
李克强:审计工作者要当好政策落实“督...
《中国审计报》报道湖南省娄底职业技术...
反腐堵漏 遏制“有权任性”――湖南科...
刘家义:以改革创新精神做好新时期审计...
审计人员十不准工作纪律
Baidu
sogou